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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000765
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63999
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.087

Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-131805
Monto Contrato
₲ 20.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.923.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.923.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas