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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005631
Monto de la Factura
₲ 5.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.783

Retención DNCP
₲ 19.828
Retención IVA
₲ 151.745
Retención Renta
₲ 101.164
Multa
₲ 1.567.480

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-122735
Monto Contrato
₲ 45.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.513.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.513.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO Y HEMOCENTRO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas