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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 107.580.609
Nro. Solicitud de Transferencia
65842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.307.203

Retención DNCP
₲ 383.378
Retención IVA
₲ 2.934.017
Retención Renta
₲ 1.956.011
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134254
Monto Contrato
₲ 1.626.957.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.276.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.276.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310090
Nombre de la Licitación
ADECUACION, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia