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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001936
Monto de la Factura
₲ 4.162.335.900
Nro. Solicitud de Transferencia
162593
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.660.471.708

Retención DNCP
₲ 14.681.694
Retención IVA
₲ 113.518.252
Retención Renta
₲ 113.518.252
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-176348
Monto Contrato
₲ 129.450.398.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.189.470.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.189.470.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366249
Nombre de la Licitación
LPN N°79/2019 CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO PILAR - GRAL DIAZ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas