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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 235.963.880
Nro. Solicitud de Transferencia
66143
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2020
Fecha de la Transferencia
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.513.070

Retención DNCP
₲ 832.309
Retención IVA
₲ 6.435.379
Retención Renta
₲ 6.435.379
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179719
Monto Contrato
₲ 4.360.750.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.895.878.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.878.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas