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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 382.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.268.343

Retención DNCP
₲ 1.349.111
Retención IVA
₲ 10.431.273
Retención Renta
₲ 10.431.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175114
Monto Contrato
₲ 3.824.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.035.352.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.352.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362291
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 03/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 ? AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas