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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 842.613.610
Nro. Solicitud de Transferencia
66498
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.274.357

Retención DNCP
₲ 3.715.160
Retención IVA
₲ 22.980.371
Retención Renta
₲ 22.980.371
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-178367
Monto Contrato
₲ 16.481.216.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.158.568.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.158.568.919

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365732
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas