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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 3.296.243.256
Nro. Solicitud de Transferencia
138901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.104.821.421

Retención DNCP
₲ 11.626.749
Retención IVA
₲ 89.897.543
Retención Renta
₲ 89.897.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-178367
Monto Contrato
₲ 16.481.216.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.158.568.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.158.568.919

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365732
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas