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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051127
Monto de la Factura
₲ 141.345.765
Nro. Solicitud de Transferencia
19772
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.012.789

Retención DNCP
₲ 623.206
Retención IVA
₲ 3.854.885
Retención Renta
₲ 3.854.885
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179305
Monto Contrato
₲ 29.303.036.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.340.072.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.340.072.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 32/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas