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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037923
Monto de la Factura
₲ 121.916.859
Nro. Solicitud de Transferencia
148978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.836.815

Retención DNCP
₲ 430.034
Retención IVA
₲ 3.325.005
Retención Renta
₲ 3.325.005
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179305
Monto Contrato
₲ 29.303.036.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.340.072.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.340.072.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 32/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas