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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000840
Monto de la Factura
₲ 1.243.750.179
Nro. Solicitud de Transferencia
42968
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2020
Fecha de la Transferencia
30-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.522.215

Retención DNCP
₲ 4.387.046
Retención IVA
₲ 33.920.459
Retención Renta
₲ 33.920.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
723
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186042
Monto Contrato
₲ 12.437.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.184.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.735.184.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369618
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 153/2019 LICITACIOÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE EL PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas