Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000579
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 620.678.338
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            204677
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 578.472.212
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.166.732
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.927.591
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 22.570.121
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITO ROGGIO E HIJOS SA
        
                                    RUC
                            
            80005623-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            302
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-19-175249
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 68.328.344.162
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.257.593.804
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 49.257.593.804
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364906
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 51/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ?CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL ? 4ta TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        