Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003082
Monto de la Factura
₲ 6.296.400
Nro. Solicitud de Transferencia
142215
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.930.751
Retención DNCP
₲ 22.209
Retención IVA
₲ 171.720
Retención Renta
₲ 171.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
616
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182723
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.742.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.742.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365414
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 55/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas