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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003631
Monto de la Factura
₲ 27.548.340
Nro. Solicitud de Transferencia
86390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.924.241

Retención DNCP
₲ 97.171
Retención IVA
₲ 751.318
Retención Renta
₲ 751.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
616
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182723
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.742.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.742.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365414
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 55/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas