Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004744
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.918.596.705
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            186334
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.564.064.995
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.294.687
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 79.598.092
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 79.598.092
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            383
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-19-176516
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 52.860.293.817
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.259.737.271
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.259.737.271
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            365734
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 67/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU720
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        