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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060291
Monto de la Factura
₲ 11.592.295
Nro. Solicitud de Transferencia
151904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.129.240

Retención DNCP
₲ 43.953
Retención IVA
₲ 79.259
Retención Renta
₲ 339.843
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175848
Monto Contrato
₲ 413.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.620.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.620.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359240
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas