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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004631
Monto de la Factura
₲ 1.585.915.007
Nro. Solicitud de Transferencia
186490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.418.110

Retención DNCP
₲ 5.593.955
Retención IVA
₲ 43.252.227
Retención Renta
₲ 43.252.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179502
Monto Contrato
₲ 16.327.414.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.945.302.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.945.302.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas