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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000581
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96644
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.901.091

Retención DNCP
₲ 917.091
Retención IVA
₲ 7.090.909
Retención Renta
₲ 7.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-174117
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.901.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.901.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350617
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 57/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA DISTRITOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas