Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004579
Monto de la Factura
₲ 74.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.877.816
Retención DNCP
₲ 261.674
Retención IVA
₲ 2.023.255
Retención Renta
₲ 2.023.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
608
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182525
Monto Contrato
₲ 784.975.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.414.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.414.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359632
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas