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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005664
Monto de la Factura
₲ 59.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15081
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.479.844

Retención DNCP
₲ 211.502
Retención IVA
₲ 1.635.327
Retención Renta
₲ 1.635.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
628
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-183648
Monto Contrato
₲ 13.861.097.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.055.591.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.055.591.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359412
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 100/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas