Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003803
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.331.491.414
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            172653
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.079.949.894
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.278.352
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 118.131.584
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 118.131.584
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            B & B S.A.
        
                                    RUC
                            
            80021901-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            549
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-19-181993
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.639.961.045
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.351.761.570
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.351.761.570
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369248
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        