Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000101
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 62.346.461
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            32630
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-04-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-04-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.670.854
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 274.891
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.700.358
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.700.358
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio 14 de Julio S.A. - Teco S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80105146-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            67
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-19-169707
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 37.840.581.857
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 33.753.341.033
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 33.753.341.033
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            351956
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        