Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 17.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.568.869
Retención DNCP
₲ 63.085
Retención IVA
₲ 487.773
Retención Renta
₲ 487.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-170285
Monto Contrato
₲ 798.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.994.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.994.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353271
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 98/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL - ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MEXICO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas