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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 1.604.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126771
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.921.818

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-41589
Monto Contrato
₲ 3.208.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.562.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.562.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223607
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion