Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005228
Monto de la Factura
₲ 6.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94114
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.734.420
Retención DNCP
₲ 21.489
Retención IVA
₲ 164.455
Retención Renta
₲ 109.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124085
Monto Contrato
₲ 201.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.015.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.015.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5