Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001012
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.455.840
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            90400
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.926.160
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 54.798
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 306.177
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 168.705
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Distribuidora San Cayetano S. A. 
        
                                    RUC
                            
            80060111-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            05
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-16-119580
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.862.207.479
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.646.183.820
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.646.183.820
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300711
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum).-
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        