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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002812
Monto de la Factura
₲ 5.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.673.603

Retención DNCP
₲ 21.997
Retención IVA
₲ 84.171
Retención Renta
₲ 112.229
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128099
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.927.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.927.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5