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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 2.164.340
Nro. Solicitud de Transferencia
180218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.071.693

Retención DNCP
₲ 7.904
Retención IVA
₲ 44.417
Retención Renta
₲ 40.326
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-134581
Monto Contrato
₲ 472.933.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.684.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.684.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2