Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0079638
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.747.437
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            108687
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.367.672
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.609
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 211.294
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 140.862
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            THE HOME DEPOT S.A.
        
                                    RUC
                            
            80065057-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            33
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-16-124147
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 845.455.121
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 721.252.578
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 721.252.578
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308313
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        