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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026245
Monto de la Factura
₲ 33.741.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.490.334

Retención DNCP
₲ 125.966
Retención IVA
₲ 482.014
Retención Renta
₲ 642.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128098
Monto Contrato
₲ 140.570.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.132.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.132.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5