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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 3.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.309

Retención DNCP
₲ 11.828
Retención IVA
₲ 90.518
Retención Renta
₲ 60.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124144
Monto Contrato
₲ 212.138.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.739.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.739.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2