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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 26.456.228
Nro. Solicitud de Transferencia
175830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.159.392

Retención DNCP
₲ 94.280
Retención IVA
₲ 721.534
Retención Renta
₲ 481.022
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124144
Monto Contrato
₲ 212.138.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.739.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.739.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2