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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013104
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41970
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.132.960

Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119706
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.799.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.799.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5