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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027258
Monto de la Factura
₲ 26.154.100
Nro. Solicitud de Transferencia
126680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.872.074

Retención DNCP
₲ 93.203
Retención IVA
₲ 713.294
Retención Renta
₲ 475.529
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-130311
Monto Contrato
₲ 1.232.258.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.414.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.414.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2