Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004713
Monto de la Factura
₲ 20.174.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.185.582
Retención DNCP
₲ 71.895
Retención IVA
₲ 550.214
Retención Renta
₲ 366.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-134580
Monto Contrato
₲ 227.044.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.628.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.628.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
