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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002859
Monto de la Factura
₲ 8.664.600
Nro. Solicitud de Transferencia
139892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.248.912

Retención DNCP
₲ 31.006
Retención IVA
₲ 226.489
Retención Renta
₲ 158.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120728
Monto Contrato
₲ 321.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.570.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.570.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4