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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002789
Monto de la Factura
₲ 21.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.939.314

Retención DNCP
₲ 78.701
Retención IVA
₲ 575.448
Retención Renta
₲ 401.537
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120728
Monto Contrato
₲ 321.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.570.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.570.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4