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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 11.031.300
Nro. Solicitud de Transferencia
125470
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.490.565

Retención DNCP
₲ 39.312
Retención IVA
₲ 300.854
Retención Renta
₲ 200.569
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124083
Monto Contrato
₲ 1.227.071.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.136.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.136.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5