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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000202
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.643.730

Retención DNCP
₲ 9.907
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 50.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119631
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.859.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.859.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5