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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012450
Monto de la Factura
₲ 34.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.454.157

Retención DNCP
₲ 121.616
Retención IVA
₲ 930.736
Retención Renta
₲ 620.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128975
Monto Contrato
₲ 351.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.355.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.355.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2