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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003253
Monto de la Factura
₲ 17.905.370
Nro. Solicitud de Transferencia
108267
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.241.677

Retención DNCP
₲ 66.847
Retención IVA
₲ 255.791
Retención Renta
₲ 341.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124084
Monto Contrato
₲ 229.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.377.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.377.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5