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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002835
Monto de la Factura
₲ 17.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.675.032

Retención DNCP
₲ 63.725
Retención IVA
₲ 346.117
Retención Renta
₲ 325.126
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124084
Monto Contrato
₲ 229.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.377.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.377.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5