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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 36.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.150.918

Retención DNCP
₲ 136.282
Retención IVA
₲ 521.486
Retención Renta
₲ 695.314
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119797
Monto Contrato
₲ 318.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.842.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.842.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5