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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002265
Monto de la Factura
₲ 4.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.129.058

Retención DNCP
₲ 16.009
Retención IVA
₲ 61.257
Retención Renta
₲ 81.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124088
Monto Contrato
₲ 3.168.559.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.035.939.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.939.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5