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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003019
Monto de la Factura
₲ 54.319.380
Nro. Solicitud de Transferencia
193232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.305.942

Retención DNCP
₲ 202.792
Retención IVA
₲ 775.991
Retención Renta
₲ 1.034.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124088
Monto Contrato
₲ 3.168.559.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.035.939.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.939.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5