Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002458
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.773.840
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63891
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.855.556
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 92.489
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 353.912
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 471.883
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
        
                                    RUC
                            
            80017887-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            28
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-16-124088
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.168.559.440
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.035.939.192
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.035.939.192
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            311727
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        