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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0171196
Monto de la Factura
₲ 41.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108668
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.741.531

Retención DNCP
₲ 148.924
Retención IVA
₲ 1.139.727
Retención Renta
₲ 759.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124090
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.844.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.844.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5