Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005617
Monto de la Factura
₲ 113.699.330
Nro. Solicitud de Transferencia
36211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.484.875
Retención DNCP
₲ 424.477
Retención IVA
₲ 1.624.276
Retención Renta
₲ 2.165.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124092
Monto Contrato
₲ 4.292.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.131.808.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.808.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5