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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005675
Monto de la Factura
₲ 83.069.580
Nro. Solicitud de Transferencia
50879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.990.468

Retención DNCP
₲ 310.126
Retención IVA
₲ 1.186.708
Retención Renta
₲ 1.582.278
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124092
Monto Contrato
₲ 4.292.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.131.808.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.808.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5