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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0008742
Monto de la Factura
₲ 4.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.804.879

Retención DNCP
₲ 14.258
Retención IVA
₲ 109.118
Retención Renta
₲ 72.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127073
Monto Contrato
₲ 56.340.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.578.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.578.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5